Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0002648 | ₲ 5.250.000 | ₲ 5.055.400 | 02-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0002569 | ₲ 71.243.700 | ₲ 67.751.463 | 10-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0002578 | ₲ 15.400.000 | ₲ 14.645.120 | 27-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0002577 | ₲ 19.950.000 | ₲ 19.210.520 | 27-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 300402 | 001-001-0002457 | ₲ 6.300.000 | ₲ 6.066.480 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago |