Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 300402 001-005-0119882 ₲ 9.622.300 ₲ 9.265.634 26-05-2016 Ver Detalle del Pago
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