Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 300217 001-001-0000085 ₲ 24.576.000 ₲ 23.371.329 26-05-2016 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV