Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 297720 001-001-0000690 ₲ 42.990.000 ₲ 40.882.708 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
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