Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289569 001-001-0000467 ₲ 1.179.560 ₲ 1.175.271 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289569 001-001-0000456 ₲ 1.302.450 ₲ 1.297.714 07-10-2015 Ver Detalle del Pago
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