Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006162 ₲ 385.000 ₲ 366.128 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006161 ₲ 385.000 ₲ 366.128 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006160 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006159 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006158 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006157 ₲ 330.000 ₲ 313.824 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006156 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006155 ₲ 385.000 ₲ 366.128 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006154 ₲ 385.000 ₲ 366.128 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 286911 001-001-0006153 ₲ 435.000 ₲ 413.677 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
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