Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 284431 | 001-001-0001272 | ₲ 594.700 | ₲ 592.537 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 284431 | 001-001-0001271 | ₲ 1.225.000 | ₲ 1.220.545 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 284431 | 001-001-0001270 | ₲ 8.023.500 | ₲ 7.630.202 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago |