Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 281402 001-001-0000067 ₲ 336.804.000 ₲ 320.294.480 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
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