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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273760 001-001-0014215 ₲ 11.646.800 ₲ 11.646.800 16-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273760 001-001-0014227 ₲ 1.268.400 ₲ 1.268.400 08-08-2014 Ver Detalle del Pago
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