Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 271113 001-001-0000481 ₲ 103.450.000 ₲ 103.450.000 26-01-2015 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV