Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269170 | 001-001-0000202 | ₲ 6.380.000 | ₲ 6.380.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269170 | 001-001-0000201 | ₲ 15.157.500 | ₲ 15.157.500 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269170 | 001-001-0000198 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.980.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269170 | 001-001-0000197 | ₲ 4.057.500 | ₲ 4.057.500 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269170 | 001-001-0000196 | ₲ 12.425.000 | ₲ 12.425.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |