Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-003-0000895 | ₲ 2.546.000 | ₲ 2.546.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-003-0000713 | ₲ 10.525.000 | ₲ 10.525.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |