Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 261268 | 001-002-0000043 | ₲ 42.900.000 | ₲ 42.900.000 | 18-09-2013 | Ver Detalle del Pago |