| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255097 | 001-001-0000385 | ₲ 15.500.000 | ₲ 15.500.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255097 | 001-001-0000602 | ₲ 4.180.000 | ₲ 4.180.000 | 19-11-2013 | Ver Detalle del Pago |