Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0002101 | ₲ 118.226.900 | ₲ 118.226.900 | 03-02-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0001973 | ₲ 7.682.000 | ₲ 7.682.000 | 22-01-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0002039 | ₲ 5.382.000 | ₲ 5.382.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0002025 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0001978 | ₲ 4.416.000 | ₲ 4.416.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0001953 | ₲ 11.564.000 | ₲ 11.564.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 254774 | 001-001-0001951 | ₲ 5.152.000 | ₲ 5.152.000 | 02-12-2013 | Ver Detalle del Pago |