Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251139 | 001-001-0011793 | ₲ 9.998.250 | ₲ 9.998.250 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 251139 | 001-001-0011774 | ₲ 1.698.500 | ₲ 1.698.500 | 21-10-2013 | Ver Detalle del Pago |