| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 248673 | 001-002-0001051 | ₲ 3.999.970 | ₲ 3.999.970 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |