Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 248658 | 001-001-0000217 | ₲ 9.984.500 | ₲ 9.984.500 | 27-05-2013 | Ver Detalle del Pago |