Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247466 | 001-001-0000167 | ₲ 2.213.500 | ₲ 2.213.500 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247466 | 001-001-0000166 | ₲ 2.026.400 | ₲ 2.026.400 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247466 | 001-001-0000165 | ₲ 590.900 | ₲ 590.900 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247466 | 001-001-0000163 | ₲ 3.078.025 | ₲ 3.078.025 | 30-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247466 | 001-001-0000164 | ₲ 352.800 | ₲ 352.800 | 17-05-2013 | Ver Detalle del Pago |