Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247324 | 001-001-0000060 | ₲ 903.600 | ₲ 903.600 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 247324 | 001-001-0000051 | ₲ 17.168.400 | ₲ 17.168.400 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago |