Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242367 | 002-001-0018635 | ₲ 3.375.000 | ₲ 3.375.000 | 10-12-2012 | Ver Detalle del Pago |