Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 242367 002-001-0018635 ₲ 3.375.000 ₲ 3.375.000 10-12-2012 Ver Detalle del Pago
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