Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 240542 001-001-0001480 ₲ 38.500.000 ₲ 38.500.000 19-07-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV