Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 235170 001-001-0002950 ₲ 1.536.000 ₲ 1.536.000 09-10-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV