Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235071 | 001-001-0000265 | ₲ 1.023.177.410 | ₲ 1.023.177.410 | 30-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235071 | 001-001-0000955 | ₲ 662.452.590 | ₲ 662.452.590 | 05-12-2013 | Ver Detalle del Pago |