| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0031747 | ₲ 2.332.550 | ₲ 2.332.550 | 15-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0030947 | ₲ 3.672.550 | ₲ 3.672.550 | 14-09-2012 | Ver Detalle del Pago |