Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234556 001-001-0000074 ₲ 21.176.000 ₲ 21.176.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV