Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232682 | 001-001-0022003 | ₲ 19.050.000 | ₲ 19.050.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |