Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0000690 ₲ 2.091.000 ₲ 2.091.000 02-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0000686 ₲ 9.409.500 ₲ 9.409.500 05-06-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0000685 ₲ 1.045.500 ₲ 1.045.500 28-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0000684 ₲ 1.534.300 ₲ 1.534.300 28-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0000683 ₲ 2.091.000 ₲ 2.091.000 17-05-2012 Ver Detalle del Pago
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