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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 223437 001-001-0011797 ₲ 4.680.400 ₲ 4.680.400 01-12-2011 Ver Detalle del Pago
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