Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 002-001-0001129 | ₲ 124.907.128 | ₲ 124.907.128 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 222427 | 002-001-0000962 | ₲ 124.907.128 | ₲ 5.677.597 | 27-12-2011 | Ver Detalle del Pago |