Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0000163 | ₲ 477.250.942 | ₲ 477.250.942 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0000194 | ₲ 9.100.000 | ₲ 9.100.000 | 22-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 222026 | 001-001-0000193 | ₲ 208.436.118 | ₲ 208.436.118 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago |