Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 219800 001-002-0000683 ₲ 368.349.447 ₲ 368.349.447 24-10-2011 Ver Detalle del Pago
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