Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216755 | 001-001-0000848 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216755 | 001-001-0000847 | ₲ 75.407.500 | ₲ 75.407.500 | 29-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216755 | 001-001-0000877 | ₲ 12.150.000 | ₲ 12.150.000 | 25-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216755 | 001-001-0000876 | ₲ 5.832.000 | ₲ 5.832.000 | 25-07-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216755 | 001-001-0000875 | ₲ 5.808.300 | ₲ 5.808.300 | 25-07-2011 | Ver Detalle del Pago |