Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0000666 | ₲ 4.189.112 | ₲ 4.189.112 | 31-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 214496 | 001-001-0000665 | ₲ 40.692.764 | ₲ 40.692.764 | 31-10-2011 | Ver Detalle del Pago |