Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213782 001-001-0003481 ₲ 41.760.000 ₲ 41.760.000 14-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213782 001-001-0003192 ₲ 27.840.000 ₲ 27.840.000 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
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