Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213481 001-001-0055815 ₲ 4.750.000 ₲ 4.750.000 30-11-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 213481 001-001-0052474 ₲ 4.750.000 ₲ 4.750.000 22-08-2011 Ver Detalle del Pago
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