Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213452 | 001-001-0000290 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.900.000 | 15-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213452 | 001-001-0000271 | ₲ 100.000 | ₲ 100.000 | 25-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213452 | 001-001-0000303 | ₲ 4.100.000 | ₲ 4.100.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213452 | 001-001-0000261 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 22-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 213452 | 001-001-0000256 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.900.000 | 30-08-2011 | Ver Detalle del Pago |