Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210143 | 254-310 | ₲ 8.349.400 | ₲ 8.349.400 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210143 | 002-001-0000753 | ₲ 3.680.050 | ₲ 3.680.050 | 01-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210143 | 56-310 | ₲ 18.012.000 | ₲ 18.012.000 | 04-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210143 | 002-001-0001807 | ₲ 4.443.000 | ₲ 4.443.000 | 04-08-2011 | Ver Detalle del Pago |