Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 209901 001-001-0012114 ₲ 224.900.001 ₲ 224.900.001 02-08-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV