Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207105 | 001-002-0014125 | ₲ 1.732.500 | ₲ 1.732.500 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207105 | 001-002-0014124 | ₲ 700.000 | ₲ 700.000 | 26-10-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207105 | 001-002-0014095 | ₲ 12.547.500 | ₲ 12.547.500 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207105 | 001-002-0013536 | ₲ 8.575.000 | ₲ 8.575.000 | 03-08-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207105 | 001-002-0013395 | ₲ 11.445.000 | ₲ 11.445.000 | 29-06-2011 | Ver Detalle del Pago |