Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001687 | ₲ 17.700 | ₲ 17.700 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001673 | ₲ 1.273.570 | ₲ 1.273.570 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001672 | ₲ 304.794 | ₲ 304.794 | 01-12-2011 | Ver Detalle del Pago |