Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001000 | ₲ 4.750.000 | ₲ 4.750.000 | 27-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001098 | ₲ 950.000 | ₲ 950.000 | 26-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001097 | ₲ 2.685.000 | ₲ 2.685.000 | 16-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207095 | 001-001-0001093 | ₲ 380.000 | ₲ 380.000 | 16-09-2011 | Ver Detalle del Pago |