Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 207095 001-001-0005442 ₲ 409.400 ₲ 409.400 01-11-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV