Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207091 | 001-001-0010799 | ₲ 140.482.100 | ₲ 140.482.100 | 31-05-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207091 | 001-001-0010584 | ₲ 103.330.400 | ₲ 103.330.400 | 03-05-2011 | Ver Detalle del Pago |