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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205622 001-001-0002026 ₲ 13.000.000 ₲ 13.000.000 31-01-2011 Ver Detalle del Pago
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