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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002026
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-18117
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.361.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.361.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE GIMNASIO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2