Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205019 001-001-0004723 ₲ 9.084.400 ₲ 9.084.400 14-01-2011 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 205019 001-001-0004708 ₲ 8.848.400 ₲ 8.848.400 30-12-2010 Ver Detalle del Pago
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