| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204100 | 001-001-0099977 | ₲ 2.695.400 | ₲ 2.695.400 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 204100 | 001-001-0099976 | ₲ 10.000.000 | ₲ 10.000.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |