Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 203700 001-002-0011531 ₲ 157.695.537 ₲ 157.695.537 31-01-2011 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV