Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 470517 001-001-0001014 17110687 ₲ 44.612.000 ₲ 41.617.318 25-11-2025 Ver Detalle del Pago
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción 470517 001-001-0001013 ₲ 14.232.000 ₲ 13.276.645 30-10-2025 Ver Detalle del Pago
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